Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

Зачет Авансов в 1C Ерп Автоматически Где Настроить • Ситуация для учёта

в теге 1212 Признак предмета расчета в зависимости от того, что приобретает покупатель, следует указывать значения 1 Товар , 2 Подакцизный товар , 3 Работа , 4 Услуга.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Чтобы отразить записанные документы в регламентированном учете запускаем обработку в разделе Регламентированный учет Отражение документов в регламентированном учете Выполнить отражение. Учимся работать с НДС часть 3 — авансы поставщикам (1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0) Обращайтесь в форму связи

Зачет авансов по услугам ЖКХ

При работе в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК может сложиться ситуация, когда при полном погашении задолженности по лицевому счету происходит начисление пени по одной или всем услугам. Это может произойти потому, что оплаты в программе поступают в разрезе услуг и по одной из услуг может образоваться переплата, а по другой задолженность.

Переплаты автоматически не погашают задолженность по начислениям за другие услуги и сумма переплаты «зависает» на услуге до момента возникновения долгов по данной конкретной услуге.

«Аванс» – суммы авансовых платежей в документе «Регистрация оплаты». Их можно увидеть в колонке «Аванс» в расшифровке платежа:

«Перерасчет» – суммы в погашение долга, образовавшиеся различными корректировками (например, перерасчеты из документа «Корректировка начислений» или сторнирование услуг):

Для переноса переплат с одной услуги на долги по другим в пределах одного договора лицевого счета в таких случаях служит документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» (меню «Регламентные операции»).

Взаимозачет задолженности в 1С: ERP Управление предприятием 2 — 1С Воронеж Компания АНТ-ХИЛЛ

Настройки программы для зачета авансов

Чтобы при проведении данного документа автоматически происходил взаимозачет авансов на долги по разным услугам, в Учетной политике ЖКХ на закладке «Зачет аванса» необходимо установить соответствующий флаг:

При этом доступны следующие дополнительные настройки:

Задать группы услуг для ограничения распределения авансов – в данной настройке можно указать группы услуг, внутри которых будет производиться перенос авансов, т.е. если услуга входит в одну из групп ограничений, то аванс по данной услуге будет переноситься только на услуги, входящие в заданную группу ограничения:

Примечание:
При ведении раздельного учета услуг капитального ремонта редактирование состава группы услуг для ограничения переноса авансов доступно в «Настройках учета по услугам капремонта»:

Выполнять перенос в рамках одного месяца начисления – если данный флаг установлен, то аванс по услуге будет распределяться по долгам других услуг только в пределах одного месяца начисления. В противном случае распределение будет производиться по всем месяцам задолженности по методу ФИФО

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

  • 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
  • 🕑Срок: от 7 до 30 дней
  • 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Разрешить перенос аванса по начислениям на погашение задолженности по пени – если данный флаг установлен, то аванс по начислениям услуг будет распределяться по задолженности начислений и пени. В противном случае аванс на погашение задолженности по пени распределяться не будет.

Документ «Зачет авансов по услугам ЖКХ» создается в конце месяца после поступления оплат и проведения начислений за период.

Примечание:
Если документы «Зачет авансов по услугам ЖКХ» ранее не проводились, то достаточно создать один за последний месяц (не создавая отдельные документы за все прошлые периоды).

1 715,48 USD 69,9513 RUB по курсу ЦБ на дату реализации расчетная сумма получается 120 000,06 RUB, а мы указали в документе сумму реализации 120 000,00 RUB.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Указанные условия и порядок оплаты будут применяться в документах Заказ клиента , Отчет комиссионера , Заявка на возврат товаров от клиента. Взаиморасчеты в валюте, оплата в рублях – оформление реализации в 1С: ERP Обращайтесь в форму связи

Взаимозачет задолженности в «1С:ERP Управление предприятием 2»

Документ Взаимозачет задолженности в «1С:ERP Управление предприятием 2» предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров.

Документ можно открыть из раздела Финансы – Взаимозачеты задолженностей.

На форме документа в полях Дебитор и Кредитор может указывать как собственную организацию, так и сторонних клиентов.

Данный выбор позволяет оформлять взаимозачет как между партнерами компании, так и между собственными организациями.

Более подробно рассмотрим возможность оформления взаимозачета между собственными организациями.

Укажем в шапке документа в качестве Дебитора и Кредитора собственную организацию, заполним табличные части Задолженность дебитора и Задолженность перед кредитором и после этого рассчитаем взаимозачет.

Согласно примеру сумма взаимозачета между тремя собственными организациями “Торговый дом “Комплексный”, “Металл-Сервис” и “ПБОЮЛ “Предприниматель” составляет 4000 рублей.

Проведем документ и проанализируем его движения по регистру Расчеты с клиентами (слева на панели навигации Движения документа — Регистр накопления Расчеты с клиентами).

Т.е. исходя из движения по регистру Расчет покупателя, можем сделать вывод, что взаимозачет между тремя собственными организациями делается.

Покажем порядок операций в случае необходимости переноса задолженности с одного клиента на другого.

Перенесем с клиента «Про-оборудование» дебиторскую задолженность в сумме 1000 рублей на клиента «Ассоль», на отдельный договор.

Для этого в качестве дебитора указываем «Про-оборудование», в качестве кредитора «Ассоль».

На закладке Задолженность дебитора нажимаем кнопку Подобрать по остаткам, после чего автоматически заполняется табличная часть задолженностью (в нашем случае остаток составляет 545 000 рублей). Исправляем сумму задолженности на сумму 1000 рублей.

Далее на закладке Задолженность перед кредитором вручную заполняем табличную часть партнера и объекта расчета (в нашем случае это договор), на которые необходимо перенести сумму задолженности.

Далее рассчитываем взаимозачет (1000 рублей) и проводим документ.

Сформируем отчет Сводная ведомость расчетов (Продажи – Отчеты по продажам – Сводная ведомость расчетов).

По отчету видно, что сумма задолженности в размере 1000 рублей списалась с «Про-оборудование» и добавилась клиенту «Ассоль».

Статья подготовлена специалистами Компании «АНТ-ХИЛЛ»

При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна

С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.

Взаиморасчеты в УНФ (Часть 2) или Действительно автоматический зачет авансов в УНФ | Простые решения Софт | Яндекс Дзен

Суммы таких переплат в документе выделены серым цветом и недоступны для редактирования, по ним можно распечатать чеки на зачет авансов.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Для переноса переплат с одной услуги на долги по другим в пределах одного договора лицевого счета в таких случаях служит документ Зачет авансов по услугам ЖКХ меню Регламентные операции. 1С ЖКХ, редакция 3.0 – как перенести авансы с одних услуг на долги по другим услугам в программе Обращайтесь в форму связи

Настройка счетов учета в 1С ERP

Что необходимо знать прежде, чем приступить к настройкам программы по отражению документов в регламентированном учете:

План счетов для бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: ERP единый (Регламентированный учет – План счетов бухгалтерского учета):

Благодаря этой возможности, при проведении документов и отражении их в регламентированном учете мы увидим проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.

Давайте рассмотрим ключевые моменты настройки счетов учета на основании которых и формируются проводки в регламентированном учете.

    Необходимо включить опцию «Группы настроек финансового учета». Данная опция позволяет отражать обязательства, активы, доходы и расходы на разных счетах учета. (НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг):

Второй вариант настроек счетов учета через рабочее место (Регламентированный учет – Отражение документов регл.учета — Отражение документов – Счета учета – Настройка отражения документов в регламентированном учете):

Рисунок 5 — Настройка отражения документов в регламентированном учете

Соответственно для каждой группы финансового учета (ГФУ) мы можем установить свои счета учета.

Настройка счетов учета по расчетам с контрагентами задаются аналогично, как и для материалов.

Для части хозяйственных операций настройки отражения документов в регламентированном учете определены программой изначально.

В программе есть возможность задать настройки расчетов для отдельных контрагентов и для каждой ГФУ. Предусмотрен «переключатель» (Режим настройки – Исключение):

Рисунок 7 — Настройки расчетов для отдельных контрагентов

Такое выполнения действий дает возможность вручную отразить документ в регламентированном учете.

Чтобы отразить записанные документы в регламентированном учете запускаем обработку в разделе Регламентированный учет – Отражение документов в регламентированном учете – Выполнить отражение:

Рисунок 13 — Отражение документов в регламентированном учете

Также в базе есть возможность задать расписание автоматического проведения документов (в разделе Регламентированный учет – Отражение документов в регламентированном учете – устанавливаем галку «Автоматическое отражение по расписанию» — задаем настройки):

Рисунок 14 — Автоматическое отражение по расписанию

В программе заложен функционал, который выполняет операцию по отражению документов в регламентированном учете при выполнении операции Закрытие месяца.

Настройки счетов учета в проводках 1С ERP: Управление предприятием
Примечание:
Для проведения корректного зачета авансов необходимо выполнение следующих условий:

Зачет Авансов в 1C Ерп Автоматически Где Настроить

💥Принимайте участие в опросе и получайте бесплатную консультацию

Related posts