Регулирование осуществляются аналогичным образом, как рассмотрено в статье, только ограничение устанавливается по всем информационным базам, либо конкретной.
Задание 2. Управление бухгалтерскими итогами
- Операции Ш Управление бухгалтерскими итогами
- В появившемся диалоговом окне, в поле “Расчет итогов установлен по:” указан квартал для которого бухгалтерские итоги актуальны (посчитаны)
- Если требуется “передвинуть” дату актуальности бухгалтерских итогов, то следует в поле «по» выбрать необходимый квартал нажать на клавишу [Установить расчет]
- Полный пересчет итогов осуществляется нажатием клавиши [Полный пересчет итогов]
Это можно сделать с помощью регламентированного отчета «Имущество». В рамках учебного примера мы начислим налог на имущество 31.01.05.
Как правильно закрыть и открыть период редактирования данных 1С Бухгалтерию 8.3.
Задание 6. «Формирование книги покупок» и «Формирование книги продаж»
в конце месяца нужно обязательно, после оформления всех приходных и расходных документов, а также счетов фактур перезаполнить и перепровести документы «формирование книги покупок» и «формирование книги продаж».
Журналы -> Регламентные документы -> Закрытие месяца -> Изменить:
Задание 7. Формирование документов налогового учета для правильного расчета налога на прибыль.
- Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Расходы на оплату труда»
- Дата этого документа – последнее число текущего месяца устанавливается программой автоматически, это означает, что для установки нужной даты достаточно выбрать любое число месяца, за который определяются расходы по оплате труда
- Нажмите на кнопку [Заполнить]:
- Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»
Этот документ заполняется аналогично, с помощью клавиши [Заполнить]
Следующий документ, который мы введем – это документ «Начисление налогов» для начисления налога на имущество. Этот документ заполняется вручную.
- Для ввода документа «Начисление налогов» воспользуемся стандартными методами ввода новых документов
- Устанавливаем нужную дату документа 31.01.05.
- Двойным нажатием мыши активизируем табличную часть в колонке «Вид налога» и выбираем налог на имущество
- Далее заполняем табличную часть документа в соответствии с рисунком, заканчивая ввод каждого реквизита нажатием клавиши [Enter]
- Сохраняем и проводим документ
- Налоговый учет -> Регламентные операции -> «Начисление налогов»
Документ «Прямые расходы незавершенного производства» является аналогом бухгалтерского документа «Незавершенное производство», он также заполняется вручную (если есть НЗП):
Документ не формирует проводок, однако его результаты влияют на проводки , формируемые документом «Регламентные операции по налоговому учету».
- Налоговый учет Ш Регламентные операции Ш «Регламентные операции по налоговому учету»
- Заполните диалоговую форму документа в соответствии с рисунком:
- Сохраните и проведите документ, посмотрите отчет и проводки, сформированные документом
Чтобы попасть в нужную часть меню, необходимо кликнуть по строке Главное , после чего в разделе Настройки выбрать пункт Функциональность.
Ньюансы закрытия 26 счета в 1С Бухгалтерии 8.3
— Расходы, учтенные на счете 25, распределяются всегда;
— Расходы, учтенные на счете 26, распределяются только при использовании метода так называемой Полной производственной себестоимости.
В программе в разделе установки Учетной политике организации
переключатель Общехозяйственные расходы включаются установлен в положение В себестоимость продукции, работ, услуг.
Обратите внимание, что доступ к учетной политике по умолчанию возможен только для пользователей с правами Администратор и Главный бухгалтер.
Возможен также метод так называемой Сокращенной себестоимости, в Учетной политике это будет опция Включать расходы в себестоимость продаж методом директ — костинг.
В случае полного варианта так же необходимо настроить список методов распределения расходов.
Настройка методов распределения выполняется в отдельном регистре сведений, в него добавляют записи о том, какие статьи затрат (Списание материалов, Оплата труда и прочее) относятся к косвенным и по какой базе (распределение по субконто в машинном учете) они должны быть распределены (Выручка, Материальные затраты, Оплата труда и прочее).
Промокоды на Займер на скидки
Для произведения в программе закрытия счета 26 в 1С надо перейти в меню Операции — Закрытие месяца, выбрать Месяц закрытия, выбрать Организацию и нажать кнопку Выполнить закрытие.
После того как операция закрытия будет завершена, вы увидите ссылку Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.
Для правильного и корректного расчета налога на прибыль и заполнения соответствующих отчетов (декларация, регистры) необходимо ежегодно настраивать перечень прямых расходов, данный список находится в меню Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Перечень прямых расходов.
В течении года по мере ведения бухгалтерского учета в данный список можно добавлять новые записи по прямым расходам.
Перечень прямых расходов является ключевым, именно благодаря наличию записей в нем, программа 1С определяет, какие расходы будут являться прямыми, а какие косвенными.
Статьи расходов, не указанные в этом списке, определяются программой как косвенные затраты и при закрытии месяца регламентной операцией Закрытие счетов: 20, 23, 25, 26 списываются в налоговом учете на счет 90.08.
Возможные ошибки при закрытии месяца.
Посмотреть по проводкам в регламентной операции Закрытие счетов: 20, 23, 25, 26 (кнопка ДК в документе, либо через Оборотно — сальдовую ведомость), на какой именно счет закрылись счета 20 / 23.
Если на счет 90.08, то необходимо проверить перечень прямых расходов (Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Перечень прямых расходов), возможно здесь не хватает записей (не все расходы определились как прямые);
Закрытие месяца. Формирование финансовых результатов.
Данный раздел позволяет установить функционал по учету топлива, возвратной тары, комплектации номенклатуры, малоценного оборудования и назначения использования спецодежды.
Открытие и закрытие периода редактирования в программе 1С Бухгалтерия 8.3
Иногда бывает необходимо, чтобы никто не вносил какие-либо изменения в документы, которые были давно созданы. К примеру, в уже готовую отчетность. Бывает так, что сотрудник, совершенно не зная этого, или нечаянно что-то изменяет в программе. Для того, чтобы не было таких эксцессов, в 1С есть способ закрывать даты за различные периоды.
В меню, которое называется «Регламентные операции» необходимо поставить галочку напротив строки, указанной на слайде ниже. Справа появится активная строка «Настроить», нажмите на нее.
После этого откроется форма, которая вам нужна. Затем необходимо указать, для кого именно будет действовать запрет, для вообще всех, кто будет пользоваться системой, или только для кого-то конкретного. Они отличаются между собой тем, что во 2ом варианте вы указываете список людей или даже целых групп, не имеющих доступ к изменениям.
Если настроить запрет только для определенных людей, то все необходимые даты запрета на сразу же бы настроились них, или для определенных групп. Чтобы это сделать, вам нужно напротив нужных вам людей поставить желаемое значение.
В 1С можно выбрать совершено любую дату запрета среди ваших компаний. Этот способ очень эффективен, особенно тогда, когда весь учет происходит для пары фирм.
В самом низу пункта «Даты запрета изменения данных», расположена строка, где можно выбрать запрет по тем организациям, которые вам необходимы. Если нажмете на это пункт меню, то вам будут доступны компании, на которые распространяется запрет. Для любой вы сможете выбрать определенное число.
Вы можете делать эту настройку не для всех пользователей системы. В программе можно указать напротив каждого человека определенную дату или объект.
Хотя может быть так, что вы установите общую дату для всех. Тогда обратите внимание на слайд, который указан ниже.
Например, вы поставили определенную дату запрета, то это не всегда удобно. Не факт, что она будет установлена именно тогда время, которое вы хотите.
Чтобы такого не случилось, рекомендуем вам ставить в настройках «Прошлый день», «Конец прошлого года», «Конец прошлого месяца», «Конец прошлой недели». Благодаря этому способу дата будет переставлена в автоматическом режиме.
2. К примеру, у вас стоит полная синхронизация с остальными вашими организациями. При этом, вы опасаетесь, что оттуда данные перейдут к вам, то мы предлагаем настроить даты запрета именно для загружаемых данных.
Для этого в меню, указанному на слайде, нужно кликнуть на «Синхронизацию данных».
Если она включена, то у вас будет доступ к галочке «Дата запрета загрузки». Вам нужно его поставить, заем перейти по ссылке справа «Настроить».
Она делается также, как мы с вами настраивали запрет для редактирования данных выше. Отличие только в том, что вместо людей вы выбираете организации.
Начало работы в 1С: Бухгалтерия 8.3
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы