78 НК РФ предусмотрено, что зачет суммы излишне уплаченного НДФЛ в счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и или штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, производится налоговыми органами самостоятельно.

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в 1С Зарплата и управление персоналом 8
При начислении зарплаты и расчете налогов порой надо оформить множество документов, корректировок, выплат. От правильности и сохранения методологической последовательности зависит правильность начислений зарплаты и налогов в 1С.
Чаще всего допущенные ошибки в расчетах зарплаты и налогах 1С видны сразу. Основные сложности возникают при удержании и перечислении НДФЛ, а также при распределении удержанного и перечисленного налога по обособленным подразделениям, по регистрации в налоговом органе.
В связи с большой нагрузкой на работников бухгалтерии, вопросом правильности начисления налога НДФЛ в 1С начинают заниматься при увольнении сотрудника или сдачи отчетности по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
В таких случаях возникает необходимость провести анализ по НДФЛ.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в 1С Зарплата и управление персоналом 8 | Кодерлайн — ОБСЛУЖИВАНИЕ 1С | Яндекс Дзен
3. Применение отчета в 1С Зарплата и Управление Персоналом 8
Налог, который удержан и перечислен, отражаются в отчетах при проведении документов оплаты. На практике, отражение налога иногда происходи не верно.
Как видно в приведенном примере, ошибки и их причины сразу обнаруживаются. Отчет использует все необходимые регистры:
При попытке анализировать большинство отчетов возможны определенные трудности в понимании того, как заполнены поля отчетов в 1С. В этом смысле «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» выгодно отличается понятностью и простотой.
Ошибку, возникающую при расчете, удержании и перечислении НДФЛ проще всего устранить при восстановлении методологической последовательности документа и/или при использовании функции «Обновить налог» в ведомости на выплату.
Чаще всего этого достаточно, чтобы устранить ошибку в удержании и перечислении налога.
В более сложных случаях следует корректировать НДФЛ в документах начисления.
Если ошибка в начислении налога произошла в текущем периоде, правильней всего будет сделать перерасчет начислений по рассматриваемому сотруднику. После этого перепровести соответствующие выплаты и обязательно обновить налог в этой выплате.
Промокоды на Займер на скидки
Если ошибка выявлена в прошлом периоде, то возможны несколько вариантов внесения корректировок:
Корректировка выплаты или Доначисление в документе начисления заработной платы;
Доначисление, перерасчет отдельным документом, если такая возможность активирована.
· Обязательно нужно проверять правильность начисления и удержания по конкретным сотрудникам при оплате отпускных, а также при увольнении сотрудника.
· регулярно проводить проверку расчетов по НДФЛ важно и по той причине, что от этого зависит заполнение отчета 6-НДФЛ;
· для предупреждения возникновения ошибок не рекомендуется создавать документы выплаты через копирование более ранних документов выплаты;
· если вы осуществляете изменение в каких-либо документах, не забывайте, что требуется переоформление и перепроведение всех более поздних документов;
· вносить изменения в документы предыдущего отчетного периода не рекомендуется (если изменения необходимо внести именно в более ранний отчетный период – необходимо проверить всю отчетность по налогам и, в случае её изменения, сдать корректирующую отчетность.
В рассмотренном примере использовалась стандартная настройка 1С Зарплата и Управление Персоналом 8.
Так как 30 июня также была выплачена заработная плата некоторым штатным сотрудникам организации, общая сумма удержанного НДФЛ составляет 22 100 руб.

Операции учета НДФЛ в 1С
НДФЛ начисляется не только на заработную плату, но и на отпуск, больничный и другие доходы, кроме доходов, предусмотренных законодательством (например, пособие по уходу за ребенком).
Рассмотрим НДФЛ в документе «Начисление зарплаты». Он находится на одноименной вкладке данного документа. Так же здесь применяются вычеты. После проведения эти данные попадают в проводки.
Налог удерживается той датой, которой проводится документ. Он не удерживает НДФЛ с прочих доходов, таких как больничные, отпуска, дивиденды. Для этого служит «Операция учета НДФЛ».
В меню «Зарплата и кадры» выберите пункт «Все документы по НДФЛ». В открывшейся форме списка создайте новый документ с видом операции «Операция учета НДФЛ».
Основным регистром налогового учета НДФЛ в 1С 8.3 является регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Расчет и удержание НДФЛ в 1С: инструкция
Учет НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
В этой статье мы рассмотрим работу с НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — от настроек до операций и отчетности.
Налоговые данные
Прежде, чем приступать к расчету НДФЛ, как и к использованию большинства функционала, необходимо произвести его настройку.
Выберите в списке ту организацию, которую нужно настроить, и откройте ее карточку. В форме настройки заполните основные данные и те, которые находятся в подразделе «Налоговая инспекция».
Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
Услуги и цены можно увидеть по ссылке.
Будем рады помочь Вам!
Настройка зарплаты
В меню «Зарплата и кадры» перейдите в пункт «Настройка зарплаты».
В общих настройках укажите, что учет расчетов по зарплате и кадровый учет будут вестись в данной программе. В противном случае остальные настройки у вас просто не отобразятся. Далее нажмите на гиперссылку «Порядок учета зарплаты».
В форме списка выберите строку, соответствующую той организации, настройки которой вы производите. Перед вами откроется соответствующая форма. В нижней ее части выберите пункт «Настройка налогов и отчетов».
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
В открывшемся окне перейдите в раздел «НДФЛ» и укажите то, как у вас будут применяться данные вычеты.
Далее перейдите в раздел «Страховые взносы» и приведите данные настройки в соответствие.
Теперь перейдем к настройке видов доходов и вычетов, использующихся при начислении НДФЛ. Для этого в меню «Зарплата и кадры» выберите пункт, в который мы заходили ранее – «Настройка зарплаты».
Перейдите в раздел «Классификаторы» и нажмите на гиперссылку «НДФЛ».
Проверьте корректность заполнения открывшихся данных, в особенности вкладки «Виды доходов НДФЛ».
При необходимости вы так же можете настроить перечень начислений и удержаний по заработной плате. Вернитесь на форму настройки зарплаты и в разделе «Расчет зарплаты» выберите соответствующий пункт. Как правило, в типовой поставке конфигурации там уже будут данные.
Соответственно, как указали сотрудники налоговой инспекции, ошибочно перечисленную по реквизитам уплаты НДФЛ сумму можно зачесть в счет погашения задолженности по налогам соответствующего вида, а также в счет будущих платежей по иным налогам соответствующего вида.

Шаг #2. Настройка вычетов и тарифов страховых взносов
Проходим по пути: раздел «Зарплата и кадры» → «Настройка зарплаты» → «Общие настройки». В общих настройках ставим галочку «В этой программе».
Нажимаем на ссылку «Порядок учета зарплаты» → «Настройка налогов и отчетов». Для отражения порядка расчета налоговых вычетов выбираем закладку «НДФЛ»:
Тарифы страховых взносов указываем в закладке «Страховые взносы». Для этого заполняем поля:
- тариф страховых взносов (указываем тип организации и систему налогообложения);
- ставка взносов от несчастных случаев;
- дополнительные взносы (если в организации работают фармацевты, шахтеры, члены экипажей морских судов, т.п., делаем соответствующие отметки для применения специальных тарифов взносов);
- перечисляются взносы на накопительную пенсию (делаем отметку в данной графе, если на основании заявления и договора работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в НПФ).
Учет доходов и исчисление НДФЛ при межрасчетных выплатах 1С ЗУП 8.3
- КПП организации;
- код налогового органа, в котором организация состоит на учете;
- краткое и полное наименование органа ФНС;
- платежные реквизиты налогового органа (ОКТМО, ОКАТО).
Шаг #4. Начисление НДФЛ
После завершения всех необходимых настроек переходим к непосредственному начислению НДФЛ.
Если мы производим расчет и удержание НДФЛ из зарплаты сотрудников, то для этого необходимо использовать документ «Начисление зарплаты».
Расчет НДФЛ производится автоматически на основании настроек, ранее отраженных в базе. Для того чтобы проверить корректность начисления НДФЛ и увидеть проводки, выбираем закладку «НДФЛ».
Как видим, начисление налога отражается проводкой Дт 70 Кт 68.01 НДФЛ. Корректность суммы начисленного налога можно самостоятельно проверить по формуле:
где Зарплата – сумма денежного вознаграждения, начисленная работнику по итогам отчетного месяца;
Вычеты – размер налоговых вычетов;
Ставка – применяемая ставка налога (13% или 30%).
Удержание налога осуществляется проводкой документа «Начисление зарплаты». Дата начисления НДФЛ равна дате проведенного документа.
На основании зарплатной ведомости и ведомости расчета НДФЛ система автоматически создает запись в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Данный регистр необходим для дальнейшего формирования отчетных форм в контролирующие органы.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы