В обработке предусмотрен предварительный просмотр перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены.

Инвентаризация расчетов с контрагентами в 1С БП 3.0
Теперь в программе 1С появилась возможность оформить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности со сроками возникновения и сроком исковой давности. Для проведения инвентаризации расчетов с контрагентами в программе используется документ «Акт инвентаризации расчетов«.
- Открываем раздел: Покупки (или Продажи) – Акты инвентаризации расчетов.
- Нажимаем кнопку «Создать«.
- В поле «от» указываем дату проведения инвентаризации расчетов.
- В документе устанавливаем флажок «Детализировать по срокам«. После установки флажка на закладках «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» появятся данные по срокам — колонка «Срок задолженности«.
- На закладке «Счета расчетов» проверяем и при необходимости корректируем список счетов бухгалтерского учета, по которым производится инвентаризация расчетов с контрагентами . По умолчанию в список включены все счета расчетов с контрагентами.
Рисунок 1 — Включение детализации и установка списка счетов для инвентаризации
Производство в 1С УНФ Управление небольшой фирмой. Самоучитель.
Шаг 3. Расшифровка долгов.
- Устанавливаем флажок «Детализировать по срокам«. В табличной части появится колонка «Срок задолженности» в днях. Нажимаем на ссылку со сроком задолженности и видим расшифровки по договорам, документам расчетов, дате возникновения и сроку задолженности. В форме расшифровки можно изменить документы расчетов с контрагентами, даты возникновения и погашения задолженности. Срок задолженности пересчитается автоматически.
- Указываем в в колонке «Не подтверждено» ту часть задолженности, которая не подтверждена.
- Пересчитываем и указываем сумму подтвержденной задолженности в колонке «Подтверждено«.
- В колонке «В т.ч. истек срок давности» указываем сумму не подтвержденной задолженности по сроку исковой давности.
На закладке «Проведение инвентаризации» заполняем данные
- «Период с» и «по» устанавливаем сроки проведения;
- «Документ«, «№» и «от» выбираем вариант документа, указываем номер и дату;
- «Причина» указываем причину проведения инвентаризации расчетов.
Рисунок 4 — Заполнение закладки “Проведение инвентаризации”
На закладке «Инвентаризационная комиссия» нажимаем кнопку “Добавить” и выбираем членов комиссии. В колонке «Председатель» отмечаем флажком председателя комиссии
Рисунок 5 — Заполнение закладки “Инвентаризационная комиссия”
Все. Нажимаем кнопку «Провести«. Документ не формирует проводок. Теперь выводим на печать документы инвентаризации:
Если тип будет Подразделение , тогда документ загрузится как Выпуск продукции , если Склад , тогда как Комплектация номенклатуры.

Резервирование материалов под заказ покупателя при позаказном производстве
Материалы могут быть зарезервированы под заказ покупателя на разных стадиях исполнения заказа:
Промокоды на Займер на скидки
- До запуска в работу. Для этого нужно на основании заказа покупателя создать документ Резервирование запасов. В этом документе добавить материалы, которые резервируются для покупателя, указать склад резерва.
- При закупке материалов у поставщика. Если на основании заказа покупателя создать документ Заказ поставщику и оформить поступление материалов по нему (см. «Закупка товара под заказ покупателя»), то вся указанная в приходной накладной номенклатура автоматически зарезервируется под заказчика.
- При планировании производства. В документе Заказ на производство на вкладке Материалы заполняется колонка Резерв в строке с тем материалом, который надо забронировать. Этот механизм можно использовать, если в заказе на производство есть ссылка на заказ покупателя.
Рис.7. Резервирование материалов под заказ покупателя
Проверить наличие зарезервированных под заказы клиентов материалов можно в отчете Остатки товаров на складах в разделе Производство. Контроль обеспечения материалами планового выпуска для заказа покупателя осуществляется в отчете Потребность в запасах раздела Закупки.
Рис.8. Анализ обеспечения производства необходимыми материалами
Списание зарезервированных материалов происходит в документе Производство при заполненной колонке Резерв на вкладке Материалы.
Производство продукции в 1С УНФ 1.6
- Как оформляется выпуск производства?
- Как учитывать производственные отходы?
- Процесс резервирования материалов под заказ покупателя.
- Работа со спецификациями: создание технологической карты и планирование себестоимости.
- Как отражается расхождение плановых и фактических показателей?
- Работа с ресурсами производства: планирование загрузки и ее контроль.
- Как списываются затраты котловым методом и как ведется учет сдельной оплаты труда?
Спецификации
В компании по производству питательных батончиков для каждой продукции назначена своя спецификация. Для определения отклонения выпущенных изделий от рецептуры ежемесячно технологом производится анализ используемых ингредиентов.
В программе можно создать и хранить спецификацию продукции в справочнике Спецификации. Ее можно создать, открыв в карточке номенклатуры по кнопке Спецификации список спецификаций.
Элемент справочника Спецификация состоит из двух вкладок: Состав и Операции. Последняя вкладка доступна, если установлен флажок Технологические операции в настройках учета программы по разделу Производство.
В табличной части Состав указываются запасы и услуги, которые используются при выпуске продукции. При заполнении комплектующих следует выбрать значение в поле Тип строки:
- Материал. Это запас, который списывается напрямую при производстве продукции.
- Сборка. Выбирается, если запас является полуфабрикатом. Если он производится по спецификации, то в конце строки нужно ее выбрать.
- Узел. Несуществующий набор из номенклатурных позиций. Например, коробка, которая состоит из картона и скотча.
- Расход. Номенклатура с типом Услуга. В качестве расхода может выступать работа подрядчика (переработчика): вырубка, окраска и др.
В табличной части Операции определяется состав технологических операций, выполняемых сотрудниками при производстве. А также норма времени на выполнение операции для заданного количества продукции.
Помимо количественного планирования состава продукции возможно суммовое планирование – формирование плановой себестоимости. Для этого следует для каждой номенклатуры, участвующей в спецификации, назначить цену. Можно использовать вид цены с названием Учетная цена, которая создана в программе по умолчанию, или создать новую.
Просмотр состава изделия по спецификации и плановой себестоимости доступен в отчете Нормативный состав изделия в разделе Производство.
Примечание. Значения цен материалов для плановой себестоимости удобнее формировать на основании закупочных цен с помощью обработки Формирование цен (см. «Формирование прайс-листа на основании закупочных цен»).
У предприятий, специализирующихся на позаказном производстве и оказании производственных услуг установка окон, потолков, дверей, изготовление дверей, мебели, матрасов и т.

Получаем доплату и оформляем закрытие заказа
Используя отчет «Отгрузка и оплата по заказам», можно узнать остаток суммы к оплате покупателем.
Доплата по заказу отражается теми же документами, что и предоплата, – они создаются на основании заказа покупателя.
После того как заказ полностью оплачен и отгружен, переведем его в статус «Завершен» с признаком успешного завершения и нажмем на кнопку «Провести и закрыть».
Проверить оплату и отгрузку можно в сводном отчете «Отгрузка и оплата по заказам» или в журнале заказов.
Первоначальные настройки программы 1С: УНФ 8| Москва
Немного аналитики
Анализ выручки и прибыли
Чтобы получить данные о полученной выручке и валовой прибыли, откроем отчет «Продажи», расположенный в одноименном разделе по ссылке «Отчеты».
По умолчанию отчет «Продажи» отображает данные по объему продаж в количественном и суммовом выражениях – в разрезе покупателей и номенклатуры. Однако в программе доступны и другие виды отчета.
Данные в отчеты по продажам попадают в тот момент, когда вы продажу отражаете документом «Расходная накладная».
Продажи по менеджерам
Откроем отчет «Продажи» в варианте «Валовая прибыль по менеджерам». Менеджером считается тот сотрудник, который отразил в программе отгрузку.
Воронка продаж
Если необходимо понять, почему уменьшилось количество сделок, проанализировать объем потерь из-за отмененных заказов, необходимо использовать отчет «Воронка продаж», который расположен в разделе «CRM». Отчет наглядно показывает количественное соотношение всех заказов на разных этапах, их конверсию, причины срыва и суммы потерь (рис. 2).
Отчет «Воронка продаж» выводит данные на основании истории изменений состояний заказов покупателей. Состав и порядок этапов в воронке продаж соответствуют перечню состояний в заказах.
Для анализа отмененных заказов дважды нажмем на сумму потери. Откроется «Отчет с расшифровкой по отмененным заказам» – с их суммами и причинами отмены. Из этого отчета мы можем открыть сам заказ, дважды нажав на него.
Своевременность исполнения заказов клиентов
Для контроля исполнения заказов в срок можно посмотреть форму журнала заказов покупателей, установив отбор по статусу «В работе».
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы