Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

Граница Последовательности Расчеты по Приобретению Организации в 1C • Внешний регламент для 1с

1С ERP 2 и Комплексная 2 отчет Ведомость расчетов с клиентами после проведения оплаты клиента на предлагаемую системой сумму.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Процедура Восстановление состояния расчетов перепроводит документы в хронологическом порядке и исправляет подобные проводки, а именно. 3 профессиональных секрета ввода остатков расчетов с клиентами в 1С: ERP и 1С: Комплексной 2 Обращайтесь в форму связи

Восстановить последовательность расчетов по приобретению

У тех, кто впервые сталкивается с задачей закрытия месяца (года) в программе 1С 8.2, чаще всего возникает масса вопросов: в какой последовательности и какие именно документы нужно делать, почему не закрываются те или иные счета, почему не формируются нужные проводки и документы по НДС и т.д.

В этой статье я хочу остановиться на последовательности действий при закрытии месяца.

1. Перейдите в интерфейс «Заведующий учетом» и в меню «Регламентные операции» выберите пункт «Настройка закрытия месяца«. Здесь Вам необходимо создать типовую настройку, которой Вы будете пользоваться из месяца в месяц, за исключением ситуации, когда Вам нужно будет закрыть год.

2. Во вновь созданной настройке необходимо заполнить ее наименование, в строке «Вариант» выбрать вашу систему налогообложения и во вкладке «Сводные настройки» выбрать интересующие Вас пункты (документы).

Переходим во вкладку «Ответственные». для каждого документа назначаем ответственного. Это может быть как одно и то же лицо, так и разные.

3. Далее в меню «Регламентные операции» выбираем пункт «Процедура закрытия месяца«. Создаем новую процедуру, выбираем желаемый месяц закрытия, свою организацию, в окне «Настройка» выбираем созданную нами настройку, нажимаем кнопку «Загрузить настройки«. И нажимаем кнопку «Запустить процедуру».

Рассмотрим, что нужно сделать в рамках тех пунктов, которые я указала выше.

После того, как Вы убедитесь, что последовательность восстановлена, возвращаемся к процедуре закрытия месяца, кнопке «Регламентные операции». Заходим в верхние строки «Восстановить последовательность расчетов по приобретению/реализации» и нажимаем на кнопку «Отметить как выполненную».

. Начислить зарплату и страховые взносы. Здесь Вам необходимо убедиться в том, что заработная плата и страховые взносы за соответствующий период начислены. Если это так, то в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца необходимо зайти в соответствующую строку и нажать кнопку «Отметить как выполненную».

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

  • 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
  • 🕑Срок: от 7 до 30 дней
  • 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Более подробно о методике начисления заработной платы в 1С я расскажу в следующей статье.

Пункт «Рассчитать НДС» получит отметку выполнения после того, как Вы произведете все необхоимые для этого операции, в частности:

3е. Формирование записей книги продаж. Все по аналогии с книгой покупок, поэтому подробно останавливаться не будем.

3ж. Рассчитать себестоимость «БУ, НУ). Заходим в соответствующую строку в Регламентных операциях в процедуре закрытия месяца, нажимаем кнопку «Создать документы». Заходим в созданный документ, кликаем на кнопке «ОК». Далее в регламентной операции нажимаем кнопку «Отметить как выполненную».

Восстановить последовательность расчетов по приобретению

  • выполняет корректировку сумм поступления и реализации при зачете авансов при валютных операциях (когда поступление было по одному курсу, а оплата по другому),
  • выполняет переоценку остатков по всем валютным счетам и формирует проводки по курсовым разницам в БУ и НУ.

Процедуры по шагам

Перед началом процедуры закрытия месяца необходимо провести некоторые операции по упорядочиванию данных системы. Исполнение этих обработок подразумевает значительные временные затраты, их выполнение желательно проводить при отсутствии в базе активных пользователей (чтобы не изменили документ, который уже был обработан).

Исходя из вышесказанного, проводить их целесообразно в нерабочее время. Выполнение обозначенных обработок выполняется перед закрытием месяца в базе 1С УПП 8.2, в случае использования режима учета затрат – партионный учет. Если используется РАУЗ, исполнение данных обработок не предполагается.

  • Восстановить последовательность расчетов по приобретению – обработка (Восстановление последовательности расчетов).
  • Восстановить последовательность расчетов по реализации – обработка (Восстановление последовательности расчетов).
  • Восстановить последовательность партионного учета – обработка (Проведение по партиям).
  • Корректировка стоимости списания товаров – документ (приводит стоимость к средней скользящей).

Далее представлены документы и обработки, выполняемые пользователями в течение месяца.

  • Амортизация ОС — документ.
  • Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь) – документ.
  • Списание расходов будущих периодов – документ.
  • Переоценка валютных средств – документ.
  • Регистрация счетов-фактур на аванс – обработка. Находит авансы полученные (остатки на счете 62.02), при нажатии кнопки «Выполнить» создает счета-фактуры на аванс, если такие счета-фактуры уже присутствуют в системе, перезаписывает их (не задваивает).
  • Подтверждение нулевой ставки НДС – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета.
  • Формирование записей книги покупок – документ.
  • Формирование записей книги покупок (0%) – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета.
  • Формирование записей книги продаж – документ.
  • Формирование записей книги продаж (0%) – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета.
  • Расчет себестоимости – документ. Самый важный документ, закрывает затратные счета.
  • Определение финансовых результатов – документ.
  • Расчеты по налогу на прибыль – документ.

Не забываем о том, что, прежде чем заниматься закрытием месяца, для распределения затрат необходимо настроить регистр сведений «Способы распределения статей затрат» и «Способы распределения статей затрат организации».

Когда все регистры и справочники заполнены и настроены корректно, кроме того, информация в базе УПП 1.3 отражается согласно предусмотренной методологии, процедура закрытия месяца в УПП не представляется чем-то сложным. Все регистры будут заполнены корректно, если внедрение 1С УПП 8.2 было произведено верно.

Но вариант с пустой ссылкой более прост в реализации не нужно создавать дополнительных объектов, и проверки заполнения реализуются проще.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Поле заказ — объект расчетов , который зависит от детализации расчетов, указанной в договоре с клиентом вкладка Расчеты и оформление , и может быть в качестве договора с контрагентом, накладной или заказа клиенту. Порядок расчетов с казначейством по госконтрактам в 2024 году Обращайтесь в форму связи

Структура объектов 1С «Планы счетов»

Планы счетов поддерживают многоуровневую иерархию «счет — субсчета»:

  • каждый план счетов может включать необходимое количество счетов первого уровня;
  • к каждому счету может быть открыто нужное количество субсчетов;
  • каждый субсчет может иметь свои субсчета, и т.д.

Количество уровней вложенности субсчетов в системе 1С:Предприятие 8 не ограничено.

Создание и редактирование счетов может выполняться:

По любому счету или субсчету возможно ведение аналитического учета. При создании и редактировании плана счетов требуемому счету или субсчету можно поставить в соответствие необходимое количество субконто — объектов аналитического учета.

Для того чтобы иметь возможность указания субконто для счетов, план счетов связывается с планом видов характеристик, в котором описаны виды субконто, применяемые для этого плана счетов.

  • несколько признаков учета (например, количественный и валютный);
  • несколько признаков учета субконто (например, суммовой, количественный, валютный), которые позволяют установить признак использования того или иного вида субконто при формировании предопределенных счетов.

Также с каждым счетом и субсчетом может быть связан ряд дополнительной информации, которая хранится в реквизитах (например, это может быть признак, запрещающий использовать счет в проводках).

Расчеты с покупателями в 1С Управление торговлей 11

Структура объектов 1С «Планы счетов»

Планы счетов поддерживают многоуровневую иерархию «счет — субсчета»:

  • каждый план счетов может включать необходимое количество счетов первого уровня;
  • к каждому счету может быть открыто нужное количество субсчетов;
  • каждый субсчет может иметь свои субсчета, и т.д.

Количество уровней вложенности субсчетов в системе 1С:Предприятие 8 не ограничено.

Создание и редактирование счетов может выполняться:

По любому счету или субсчету возможно ведение аналитического учета. При создании и редактировании плана счетов требуемому счету или субсчету можно поставить в соответствие необходимое количество субконто — объектов аналитического учета.

Для того чтобы иметь возможность указания субконто для счетов, план счетов связывается с планом видов характеристик, в котором описаны виды субконто, применяемые для этого плана счетов.

  • несколько признаков учета (например, количественный и валютный);
  • несколько признаков учета субконто (например, суммовой, количественный, валютный), которые позволяют установить признак использования того или иного вида субконто при формировании предопределенных счетов.

Также с каждым счетом и субсчетом может быть связан ряд дополнительной информации, которая хранится в реквизитах (например, это может быть признак, запрещающий использовать счет в проводках).

💥Принимайте участие в опросе и получайте бесплатную консультацию

Related posts