1С ERP 2 и Комплексная 2 отчет Ведомость расчетов с клиентами после проведения оплаты клиента на предлагаемую системой сумму.
Восстановить последовательность расчетов по приобретению
У тех, кто впервые сталкивается с задачей закрытия месяца (года) в программе 1С 8.2, чаще всего возникает масса вопросов: в какой последовательности и какие именно документы нужно делать, почему не закрываются те или иные счета, почему не формируются нужные проводки и документы по НДС и т.д.
В этой статье я хочу остановиться на последовательности действий при закрытии месяца.
1. Перейдите в интерфейс «Заведующий учетом» и в меню «Регламентные операции» выберите пункт «Настройка закрытия месяца«. Здесь Вам необходимо создать типовую настройку, которой Вы будете пользоваться из месяца в месяц, за исключением ситуации, когда Вам нужно будет закрыть год.
2. Во вновь созданной настройке необходимо заполнить ее наименование, в строке «Вариант» выбрать вашу систему налогообложения и во вкладке «Сводные настройки» выбрать интересующие Вас пункты (документы).
Переходим во вкладку «Ответственные». для каждого документа назначаем ответственного. Это может быть как одно и то же лицо, так и разные.
3. Далее в меню «Регламентные операции» выбираем пункт «Процедура закрытия месяца«. Создаем новую процедуру, выбираем желаемый месяц закрытия, свою организацию, в окне «Настройка» выбираем созданную нами настройку, нажимаем кнопку «Загрузить настройки«. И нажимаем кнопку «Запустить процедуру».
Рассмотрим, что нужно сделать в рамках тех пунктов, которые я указала выше.
После того, как Вы убедитесь, что последовательность восстановлена, возвращаемся к процедуре закрытия месяца, кнопке «Регламентные операции». Заходим в верхние строки «Восстановить последовательность расчетов по приобретению/реализации» и нажимаем на кнопку «Отметить как выполненную».
3б. Начислить зарплату и страховые взносы. Здесь Вам необходимо убедиться в том, что заработная плата и страховые взносы за соответствующий период начислены. Если это так, то в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца необходимо зайти в соответствующую строку и нажать кнопку «Отметить как выполненную».
Промокоды на Займер на скидки
Более подробно о методике начисления заработной платы в 1С я расскажу в следующей статье.
Пункт «Рассчитать НДС» получит отметку выполнения после того, как Вы произведете все необхоимые для этого операции, в частности:
3е. Формирование записей книги продаж. Все по аналогии с книгой покупок, поэтому подробно останавливаться не будем.
3ж. Рассчитать себестоимость «БУ, НУ). Заходим в соответствующую строку в Регламентных операциях в процедуре закрытия месяца, нажимаем кнопку «Создать документы». Заходим в созданный документ, кликаем на кнопке «ОК». Далее в регламентной операции нажимаем кнопку «Отметить как выполненную».
Восстановить последовательность расчетов по приобретению
- выполняет корректировку сумм поступления и реализации при зачете авансов при валютных операциях (когда поступление было по одному курсу, а оплата по другому),
- выполняет переоценку остатков по всем валютным счетам и формирует проводки по курсовым разницам в БУ и НУ.
Процедуры по шагам
Перед началом процедуры закрытия месяца необходимо провести некоторые операции по упорядочиванию данных системы. Исполнение этих обработок подразумевает значительные временные затраты, их выполнение желательно проводить при отсутствии в базе активных пользователей (чтобы не изменили документ, который уже был обработан).
Исходя из вышесказанного, проводить их целесообразно в нерабочее время. Выполнение обозначенных обработок выполняется перед закрытием месяца в базе 1С УПП 8.2, в случае использования режима учета затрат – партионный учет. Если используется РАУЗ, исполнение данных обработок не предполагается.
- Восстановить последовательность расчетов по приобретению – обработка (Восстановление последовательности расчетов).
- Восстановить последовательность расчетов по реализации – обработка (Восстановление последовательности расчетов).
- Восстановить последовательность партионного учета – обработка (Проведение по партиям).
- Корректировка стоимости списания товаров – документ (приводит стоимость к средней скользящей).
Далее представлены документы и обработки, выполняемые пользователями в течение месяца.
- Амортизация ОС — документ.
- Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь) – документ.
- Списание расходов будущих периодов – документ.
- Переоценка валютных средств – документ.
- Регистрация счетов-фактур на аванс – обработка. Находит авансы полученные (остатки на счете 62.02), при нажатии кнопки «Выполнить» создает счета-фактуры на аванс, если такие счета-фактуры уже присутствуют в системе, перезаписывает их (не задваивает).
- Подтверждение нулевой ставки НДС – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета.
- Формирование записей книги покупок – документ.
- Формирование записей книги покупок (0%) – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета.
- Формирование записей книги продаж – документ.
- Формирование записей книги продаж (0%) – документ. Заполняется в случае присутствия в системе соответствующего учета.
- Расчет себестоимости – документ. Самый важный документ, закрывает затратные счета.
- Определение финансовых результатов – документ.
- Расчеты по налогу на прибыль – документ.
Не забываем о том, что, прежде чем заниматься закрытием месяца, для распределения затрат необходимо настроить регистр сведений «Способы распределения статей затрат» и «Способы распределения статей затрат организации».
Когда все регистры и справочники заполнены и настроены корректно, кроме того, информация в базе УПП 1.3 отражается согласно предусмотренной методологии, процедура закрытия месяца в УПП не представляется чем-то сложным. Все регистры будут заполнены корректно, если внедрение 1С УПП 8.2 было произведено верно.
Но вариант с пустой ссылкой более прост в реализации не нужно создавать дополнительных объектов, и проверки заполнения реализуются проще.
Структура объектов 1С «Планы счетов»
Планы счетов поддерживают многоуровневую иерархию «счет — субсчета»:
- каждый план счетов может включать необходимое количество счетов первого уровня;
- к каждому счету может быть открыто нужное количество субсчетов;
- каждый субсчет может иметь свои субсчета, и т.д.
Количество уровней вложенности субсчетов в системе 1С:Предприятие 8 не ограничено.
Создание и редактирование счетов может выполняться:
По любому счету или субсчету возможно ведение аналитического учета. При создании и редактировании плана счетов требуемому счету или субсчету можно поставить в соответствие необходимое количество субконто — объектов аналитического учета.
Для того чтобы иметь возможность указания субконто для счетов, план счетов связывается с планом видов характеристик, в котором описаны виды субконто, применяемые для этого плана счетов.
- несколько признаков учета (например, количественный и валютный);
- несколько признаков учета субконто (например, суммовой, количественный, валютный), которые позволяют установить признак использования того или иного вида субконто при формировании предопределенных счетов.
Также с каждым счетом и субсчетом может быть связан ряд дополнительной информации, которая хранится в реквизитах (например, это может быть признак, запрещающий использовать счет в проводках).
Расчеты с покупателями в 1С Управление торговлей 11
Структура объектов 1С «Планы счетов»
Планы счетов поддерживают многоуровневую иерархию «счет — субсчета»:
- каждый план счетов может включать необходимое количество счетов первого уровня;
- к каждому счету может быть открыто нужное количество субсчетов;
- каждый субсчет может иметь свои субсчета, и т.д.
Количество уровней вложенности субсчетов в системе 1С:Предприятие 8 не ограничено.
Создание и редактирование счетов может выполняться:
По любому счету или субсчету возможно ведение аналитического учета. При создании и редактировании плана счетов требуемому счету или субсчету можно поставить в соответствие необходимое количество субконто — объектов аналитического учета.
Для того чтобы иметь возможность указания субконто для счетов, план счетов связывается с планом видов характеристик, в котором описаны виды субконто, применяемые для этого плана счетов.
- несколько признаков учета (например, количественный и валютный);
- несколько признаков учета субконто (например, суммовой, количественный, валютный), которые позволяют установить признак использования того или иного вида субконто при формировании предопределенных счетов.
Также с каждым счетом и субсчетом может быть связан ряд дополнительной информации, которая хранится в реквизитах (например, это может быть признак, запрещающий использовать счет в проводках).
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы