Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

2 Настройки Учета Режимов Налогообложения в 1C • Косвенные расходы в уп

Важным пунктом является настройка в 1С Регистрация в налоговом органе , которая отвечает за сдачу отчетности в налоговую службу.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Расчет, снижающий налог при совместном применении налоговых режимов, нужно проводить каждый квартал с помощью регламентной операции расчета расходов, уменьшающих налоги УСН и ЕНВД. Учетная политика в 1С 8.3. Где найти? 1С в облаке и 1С Фреш Обращайтесь в форму связи

Регламентный учет в 1С 8.3: основные отличия 1С:ERP от 1С:Бухгалтерия предприятия

В новом флагманском продукте фирмы «1С:ERP Управление предприятием 2» (далее – ERP) на первый план вышел оперативный контур управления ресурсами предприятия. Это привело к тому, что ведение регламентированного учёта в ERP стало довольно заметно отличаться от ведения БУ и НУ в БП.

В данной статье приведено сравнение функциональности систем регламентированного учёта на примере конфигураций «1С:ERP Управление предприятием 2» версии 2.4.11.91 и «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» версии 3.0.76.77.

ERP — информационная система, обеспечивающая учетные процессы всех аспектов деятельности предприятия. Регламентированный учет в ERP является лишь одним из блоков в системе управления предприятием, поэтому нецелесообразно рассматривать ERP только как систему ведения регламентированного учета.

Как настроить 1С Бухгалтерию 2.0 при начале работы | 1С УЧЕТ

  • для компаний, одновременно осуществляющих как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции. Суммы входящего НДС учитываются в зависимости от назначения использования материальных ценностей для целей налогообложения. С этой целью пользователь может вручную указать вид налогообложения НДС в течение всего срока нахождения актива на предприятии. Проводки для документов, изменяющих назначение использования номенклатурных затрат для целей налогообложения, формируются автоматически в налоговом периоде, в котором такое изменение было зафиксировано;
  • для раздельного учета НДС по прямым (номенклатурным) и постатейным расходам;
  • для учета НДС при длительном цикле производства на предприятии;
  • при использовании налогоплательщиком права не выполнять распределение НДС, если расходы по реализации, не облагаемой НДС, не превышают 5% общей величины расходов, в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ.

Бухгалтерские проводки в ERP не формируются при проведении документа

Первое, с чем сталкиваются бухгалтеры при ведении регламентированного учёта в ERP, это то, что проводки в документах формируются не в момент проведения документа, как в БП, а только в момент запуска регламентного задания «Отражение документов в регламентированном учёте», которое находится в рабочем месте «Закрытие месяца».

Если нужно оперативно посмотреть проводки в документе, то возможно в ручном режиме сформировать отражение документов в регламентированном учёте. Для этого в форме документа нужно нажать на кнопку ДтКт.

И потом документ отразить в учёте по выбору соответствующей команды формы.

Понятно, что для бухгалтера, привыкшего сразу видеть проводки документа в любых стандартных бухгалтерских отчётах, необходимость выполнения дополнительных действий для получения того же результата в ERP является не очевидным моментом.

При установке признака Отражение по периоду регистрации , начисленные доходы работников учитываются в месяце регистрации, вне зависимости от месяца, за который производится начисление.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Наша задача создать в этом справочнике три способа учета зарплаты Оплата труда по ЕНВД , Оплата труда УСН и Оплата труда УСН-ЕНВД. PRO учетную политику по налоговому учету в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 Обращайтесь в форму связи

1С УЧЕТ

1. Если планируется использовать счета 20,23,25,26 хотя бы в одной организации, то ставим галочку «Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг». Если планируется вести учет розничной торговли, ставим галочку «Розничная торговля». (Рекомендуются все галочки).

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

  • 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
  • 🕑Срок: от 7 до 30 дней
  • 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

2. Допустим, что у нас установлена Бухгалтерия 2.0 версия ПРОФ. Это означает, что в одной базе мы сможем вести бухгалтерский учет нескольких организаций с разными системами налогообложения. Поэтому в параметрах учета мы разрешаем все виды деятельности и все системы налогообложения. (Рекомендуется установить все системы налогообложения).

3. Самая важная вкладка это «Запасы». Вот здесь мы выставляем аналитику одинаковую для всех организаций.

Важно! Для тех у кого будет другой учет МПЗ — придется создавать новую базу.

Галочка «списание запасов при отсутствии остатков по данным учета» разрешает списание товара раньше прихода на склад.(Не рекомендуется).

Настройки по партиям и складам едины для бухгалтерского и налогового учета.

Здесь можно включить партионный учет для оценки материально-производственных запасов по ФИФО.

Если учет по складам ведется по количеству, то оборотно-сальдовая ведомость по 10 и 41 счетам будет показывать остатки в количественном выражении, а цена списания запасов будет определяться делением общей стоимости номенклатурной позиции на всех складах на общее количество.

Если учет на складах ведется по количеству и сумме, то цена списания запасов будет определяться делением стоимости номенклатурной позиции на количество по каждому складу отдельно.

4. На вкладе «Товары в рознице» настраивается аналитический учет только по оборотам счета 41.12, если нужна аналитика по номенклатуре или по НДС. (Не обязательно).

5. На этой вкладке мы выбираем тип плановых цен подставляемых по умолчанию в производственные документы. В дальнейшем при необходимости тип цен можно поменять в самих документах. (Не обязательно).

6. Для того чтобы автоматически заполнялся отчет о движении денежных средств ставим галочку «по статьям движения денежных средств». В банковские и кассовые документы добавится поле для проставления этой аналитики.(Рекомендуется установить).

7. устанавливается единый для всех организаций срок оплаты для покупателей и поставщиков. Также срок оплаты можно установить для каждого договора в справочнике «Договоры контрагентов». (Не обязательно).

8. На этой вкладке устанавливается в какой программе и как будут вестись расчеты с персоналом. Если предполагается выгрузка из «1с»Зарплата управление персоналом» или из 7.7 ЗиК, тогда ставим переключатель «Во внешней программе». Это означает, что сюда будут загружаться проводки и ведомость на выплату зарплаты. При этом заполнится справочник «физические лица».

Справочник «сотрудники организаций» и кадровые документы в этой программе заполнять не надо.

9. Если в информационной базе ведется учет организаций, применяющих разные ставки налога на прибыль в бюджет субъектов РФ, то нужно установить флажок.

Учимся начислять зарплату при совмещении режимов УСН-ЕНВД (1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)
1С позволяет распечатать и УП, и приложения к ней, включая план счетов, регистры и формы первичных документов.

Настройка работы с НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 — Самоучитель 1С от компании SCLOUD

Фиксированный страховой взнос можно уплатить как единовременно, так и сделать это несколько раз например, платя часть каждый месяц или квартал.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Для регистрации в программе сведений учетной политики, связанной с налоговым учетом, предназначен регистр сведений Учетная политика налоговый учет , который доступен в разделе Предприятие Учетная политика. Учет страховых взносов ИП, совмещающих налоговые режимы, в «1С: Бухгалтерия 8» | Бизнес Системы Обращайтесь в форму связи

Настройки по зарплате

На закладке Зарплата устанавливаются основные параметры, связанные с учетом налогов, взносов и отчислений с заработной платы работников.

При установке признака Отражение по периоду регистрации, начисленные доходы работников учитываются в месяце регистрации, вне зависимости от месяца, за который производится начисление.

Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.

Регламентный учет в 1С 8.3: основные отличия 1С: ERP от 1С: Бухгалтерия предприятия

Основные настройки

На закладке Основная указывается дата начала действия записи и организация, для которой применяется настройка.

В разделе Налогообложение настраиваются следующие признаки:

  • Плательщик КПН – признак устанавливается, если организация является плательщиком корпоративного подоходного налога;
  • Плательщик НДС – признак устанавливается, если организация состоит на учете по налогу на добавленную стоимость (НДС);
  • Плательщик акциза – признак устанавливается, если организация является плательщиком косвенного налога на подакцизные товары.

Если в настройках установлена отметка о том, что предприятие является плательщиком налога на добавленную стоимость, в учетной политике доступна к заполнению закладка НДС.

На закладке НДС указывается используемый метод отнесения НДС в зачет: пропорциональный или раздельный. Налоговый период всегда указывается равный кварталу.

В конфигурации НЕ РЕАЛИЗОВАНО одновременное применение пропорционального и раздельного методов отнесения НДС в зачет.

💥Принимайте участие в опросе и получайте бесплатную консультацию

Related posts