Новости экономики и финансов. Курсы валют, ситуация на биржах, акции, котировки, аналитика: 💫 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

1C Ввод Начальных Остатков по Лизингу • Закладка события

После перехода по кнопке Помощник ввода начальных остатков откроется форма с набором бухгалтерских счетов и реквизитами свойств.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Вид операции Расчеты с покупателями выбирается, если необходимо отразить остатки по расчетам с покупателями в управленческом учете. 1С: Вопросы и ответы » Как ввести начальные остатки в 1С Бухгалтерия 8? Как ввести остатки в 1с 8.2 Бухгалтерия 3 Обращайтесь в форму связи

1С перенос остатков в новую базу

Как перенести остатки в новую базу 1С 8.3 Бухгалтерия

Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности, либо перейти на другую программу.

Особенно это актуально в последнее время, когда идет активный переход с версии 1С 7.7 на 8.

Поэтому рассмотрим как минимум три варианта ввода или переноса начальных остатков на примере программы 1С 8.3 — «Бухгалтерия предприятия 3.0»:

  • перенос остатков из версии 7.7 стандартным способом
  • обращение к программисту 1С с просьбой написать механизм переноса остатков из другой программы, либо в случае, когда в версию 7.7 было внесено много изменений
  • ручной ввод остатков

Ввод остатков в программе 1С: «Бухгалтерия предприятия 3.0″ осуществляется документами «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счетов в плане счетов.

Для группы в целом остатки ввести нельзя. Кроме того, если у счета имеется аналитика, то есть субконто, то вводить нужно остатки в разрезе аналитики.

Если в одной информационной базе учет ведется по нескольким организациям, будет доступно обязательное для заполнения поле «Организация». Естественно, остатки вводятся по каждой организации отдельно.

Имеется помощник ввода остатков. Где в 1С 8.3 ввод начальных остатков? Разработчики спрятали его в разделе «Начальные остатки» меню «Главное».

Нажав на ссылку, можно увидеть примерно следующее (в зависимости от релиза конфигурации):

Первое, с чего в 1С нужно начать перенос остатков вручную, это установить дату, с которой остатки начнут действовать. Это обязательное условие, без даты кнопка «Ввести остатки по счету» будет не активна.

Далее следует установить курсор на строку с нужным счетом либо нажать кнопку «Ввести остатки по счету», либо два раза кликнув на этой строке.

Откроется форма списка документов ввода остатков. Вверху будет указано, по какому разделу идет ввод остатков. Нажимам кнопку «Создать»:

В зависимости от раздела учета, форма документа может иметь другой вид с другим набором реквизитов.

Ввод начальных остатков (С. Попова, сертифицированный бухгалтер-практик, САР ) (20 января 2012 г. )

Перенос остатков в 1С из другой программы

В программе 1С Предприятие существует множество механизмов создать собственные обработки для переноса данных:

  • создание правил обмена
  • формированием файлов формата mxl
  • формированием файлов формата dbf
  • прямое подключение к информационной базе посредством ODBC
  • используя объект конфигурации «Внешние источники данных»
  • даже используя текстовые файлы и так далее

Поэтому если программист 1С будет говорить, что это крайне сложно и просить нереальную сумму, обсудите с ним эти пункты. В интернете есть множество информации и уже готовых универсальных альтернативных обработок для переноса не только остатков, но и документов.

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

  • 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
  • 🕑Срок: от 7 до 30 дней
  • 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Если в программе 7.7 добавлены некоторые реквизиты у справочников, то они естественно не перенесутся стандартной обработкой. Но никто не запрещает подправить правила обмена, либо выгрузить эти реквизиты отдельно в файл и потом загрузить в программу версии 8.

Вам поможет конфигурация «Конвертация данных». Она идет с несколькими обработками. Первая позволяет получить описание метаданных каждой из ваших баз. Вторая – загружать и выгружать данные.

Описания метаданных загружаются в конвертацию, потом в ней указываются правила по выгрузке: указывается соответствие справочников, документов, соответствия реквизитов друг другу. Можно описывать дополнительные правила и т.п.

Статья полезна, когда при переходе на 1С:Бухгалтерия 3.0 прошлые периоды отрезаются (сворачиваются). Если свертку не выполнять, то и проблемы, описанной в статье, не возникает.

1. Какой порядок действий при переносе начальных остатков, и где возникает проблема

1. Переход с редакции 1С:Бухгалтерия 2.0 на редакцию 3.0. описан, например, здесь – https://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:hdoc и особых сложностей не вызывает.

2. «Отрезка» прошлых периодов. Выполняется штатным механизмом свертки (Меню: Администрирование – Сервис – Свертка информационной базы)

После выполнения этой процедуры вы получите пакет документов «Операция», которые «сохраняют» остатки по счету бухгалтерского учета после «отрезки» прошлых налоговых периодов бухгалтерской отчетности.

Т.е. здесь проблемы тоже не возникает. Так где же она? А спряталась она в бухгалтерских реалиях:

o Чтобы новые первичные документы сразу вводить в новую базу, например, с 01.01.2019

o И пока закрывается «старый» период, а это может быть весь 1-й кв. 2019 г., и делается это в старой базе (т.к. в новой период отрезан), то происходят различные уточнения и корректировки, в результате которых начальные остатки, введенные в обновленную базу, становятся неактуальными.

Итак, с возникновением проблемы разобрались. Как ее решать?

2. Корректировка остатков 1С (ранее введенных, начальных)

1. Повторно обновить базу, в которой закрыли старый период (назовем ее «База прошлая»), до релиза новой базы и отрезать период, чтобы появились документы «Операция» с начальными остатками:

В соответствии с установленным разделом учета может корректироваться набор реквизитов и общий вид документа, но принципиально он не изменится.

1С:Эксперт по технологическим вопросам
Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Если в момент признания фиксированного актива часть затрат, в соответствии с Налоговым Кодексом РК, не может быть учтена в налоговом учета, то такие затраты отражаются в качестве постоянных разниц и указываются в поле Постоянная разница в оценке стоимости ФА документа Ввод начальных остатков по ОС. Ввод начальных остатков основных средств в 1С Комплексную автоматизацию 2 или ERP 2 — Okolokompa Обращайтесь в форму связи

Начало ведения налогового учета «задним числом»

1. Перепроведение документов по налогооблагаемой деятельности, введенных после даты начала ведения налогового учета

После настройки учетной политики, элементов учета доходов и расходов и ввода начальных остатков на дату начала ведения НУ, необходимо перепровести документы по налогооблагаемой (приносящей доход) деятельности, введенные после даты начала ведения НУ, для того чтобы они сформировали проводки по счетам налогового учета по налогу на прибыль.

Для отбора документов в «Журнале операций» (раздел «Учет и отчетность») можно нажать «Все действия — Настроить список . «, установить условие отбора «Дата документа больше или равна даты начала ведения НУ» и нажать «ОК».

Для начала группового проведения выделенных документов нужно нажать «Все действия — Провести».

2. Ввод регламентных операций налогового учета после даты начала ведения налогового учета

Для расчета налоговой базы по налогу на прибыль и автоматического расчета налога на прибыль в информационной базе необходимо ввести регламентные операции НУ, начиная с месяца, в котором началось ведение НУ:

  • Расчет, распределение и списание расходов на производство и реализацию выполняются регламентной операцией «Закрытие производственных счетов» (раздел «Услуги, работы, производство — Затраты на производство») с установленным флажком «Отражать в налоговом учете»;
  • Списание затрат по услугам, оказанным в отчетном периоде, выполняется регламентной операцией «Списание затрат по услугам (работам)» (раздел «Услуги, работы, производство»);
  • Расчет наценки для проданных в розницу товаров выполняется регламентной операцией «Расчет торговой наценки» (раздел «Материальные запасы — Розница»);
  • Расчет налоговой базы выполняется регламентной операцией «Расчет базы по налогу на прибыль» (раздел «Учет и отчетность — Регламентные операции»);
  • Расчет налога на прибыль к уплате и его отражение в бухгалтерском учете выполняются регламентной операцией «Расчет налога на прибыль» (раздел «Учет и отчетность — Регламентные операции»).

Для ввода регламентных операций рекомендуется использовать «Помощник закрытия периода» (раздел «Учет и отчетность — Регламентные операции»).

Ввод начальных остатков в 1С: УПП

Ввод начальных остатков налогового учета в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0

Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

Для ввода начальных остатков рекомендуется использовать «Помощник ввода начальных остатков» (раздел «Настройка и администрирование», группа «Начальные остатки», «Помощник ввода начальных остатков»).

Для начала ведения налогового учета по налогу на прибыль необходимо ввести начальные остатки по следующим разделам учета:

  1. ОС и НМА. Ввод начальных остатков по основным средствам и нематериальным активам производится документом «Ввод начальных остатков» по разделу учета «Ввод остатков ОС и НМА».
  2. Материальные запасы. Ввод начальных остатков по материальным запасам производится документом «Ввод начальных остатков» по разделу учета «Ввод остатков материалов».
  3. Вложения в материальные запасы. Ввод начальных остатков по вложениям в материальные запасы производится документом «Ввод начальных остатков» по разделу учета «Ввод остатков по счету 106.хП».

Документ ввода остатков можно ввести по кнопке «Ввести остатки по счету», выбрав нужный счет учета в форме помощника.

В документах ввода остатков необходимо установить признаки отражения в бухгалтерском и налоговом учете:

  • Отражать в бухгалтерском учете — для формирования проводок по счетам бухгалтерского учета и движений по специальным регистрам, используемым для ведения бухгалтерского учета.
  • Отражать в налоговом учете — для формирования проводок по счетам налогового учета и движений по специальным регистрам, используемым для ведения налогового учета по налогу на прибыль.

💥Принимайте участие в опросе и получайте бесплатную консультацию

Related posts