Исключение составляют счета подраздела 20Н Внеоборотные активы — сальдо данных счетов не закрывается для продолжения корректного налогового учета по фиксированным активам.

Настройка проведения документов в 1С:Бухгалтерии
В настройках программы «1С:Бухгалтерия 8» существует специальный раздел посвященный настройкам проведения документов. Список доступных инструментов ограничен, поэтому в данной статье мы последовательно рассмотрим все его элементы. Редактирование данных настроек производится в разделе Администрирование – Проведение документов
Обратите внимание, что рассматриваемые настройки доступны только пользователям с административными правами.
Регламентные операции по закрытию месяца – Ваш петербургский программист 1С
- открыв окно просмотра движений документа;
- из стандартных бухгалтерских отчетов (ОСВ по счету, Карточка счета и др.), сформированных по счетам расчетов с контрагентами;
- из обработки закрытия месяца, регистрации счетов-фактур на аванс и др.
Настройки проведения документов
В данном подразделе предоставляется возможность включить или отключить проверки и механизмы, активирующиеся при проведении документов.
1.1 Время документов устанавливать автоматически.
При включении данной опции документы создающиеся в течение рабочего дня будут записываться в определенном порядке, учитывающем время создания документа. При этом устанавливаемое автоматически время документа зависит от его вида.
Обратите внимание. При включении данного режима время записи для каждого вида документа прописывается программно и поменять его в пользовательском режиме нельзя
1. 2 Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
По умолчанию в системе включен контроль отрицательных остатков. Таким образом, если при проведении документа реализации или списания, списываемые товары или материалы отсутствуют на складе, то система выдаст предупреждение об их нехватке и такой документ не будут проведен.
При этом если установить флажок «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета» данная проверка будет отключена.
Настройка действует только при способе расчетов «При проведении документов«. Для способа «При закрытии месяца» контроль остатков не выполняется
Создаем новую процедуру, выбираем желаемый месяц закрытия, свою организацию, в окне Настройка выбираем созданную нами настройку, нажимаем кнопку Загрузить настройки.

Проверка базы 1С на ошибки со скидкой 50%
- Неправильное указание НДС в документах;
- Ошибки во взаиморасчетах («красные» и развернутые сальдо по документам расчетов или договоров на счетах 60, 62, 76.);
- Отсутствие счетов-фактур, проверка дублей;
- Неправильный учет ТМЦ (пересорт, неверная последовательность прихода и расхода);
- Дублирование элементов (номенклатура, валюты, контрагенты, договоры и счета и т.д.);
- Контроль заполнения реквизитов в документах (контрагенты, договоры);
- Контроль (наличие, отсутствие) движений в документах и другие;
- Проверка корректности договоров в проводках.
Зарплата
В программе возможно начисление зарплаты и взносов, или загрузка этих данных из внешней программы. В том случае, если зарплата рассчитывается в 1С:БП 3.0, и по какой-то причине документ начисления не создали, программа сделает эту операцию автоматически.
Если в учетной политике задано формирование резервов по отпускам, программа так же рассчитает эти суммы.
Амортизация
Рассчитывается амортизация основных средств и нематериальных активов, произойдет списание расходов по НИОКР. Пройдет признание лизинговых платежей в налоговом учете. Из операций можно сформировать справки-расчеты, например, по амортизации, чтобы проанализировать расчет программы. В этом же блоке формируются проводки по списанию стоимости спецодежды и спецоснастки.
Промокоды на Займер на скидки
Переоценка валюты
В программу автоматически ежедневно загружаются из интернета курсы валют. Для этого должна быть указана соответствующая настройка в справочнике валют. На основании этой информации каждый месяц происходит переоценка валютных средств.
Корректировка стоимости номенклатуры
Приобретение лицензий, программного обеспечения, страхование часто отражаются как расходы будущих периодов. Их списание происходит соответствующей регламентной операцией.
А еще 1С:БП 3.0 умеет рассчитывать торговую наценку по проданным товарам.
Расчет налогов
Важным отличием этой редакции конфигурации от ее предшественников является умение рассчитывать такие виды налогов, как транспортный налог, налог на имущество, земельный налог, а также торговый сбор.
Чтобы программа сделала это, необходимо заполнить соответствующие виды справочников.
Что нужно заполнить для расчета налогов
К примеру, заполнить данные по транспортным средствам можно в справочнике регистрации транспорта. В нем есть два вида операций: регистрация и снятие с учета. Марка и модель машины, код вида ТС, госномер, мощность и экологический класс. Определяется налоговая ставка, льгота и в какой ИФНС будет уплачен налог.
В программе есть регистр сведений «регистрация земельных участков», в нем существуют два вида операций: регистрация и снятие с учета. Заносятся сведения об участке, его кадастровый номер, кадастровая стоимость, КБК, код категории земель, является ли он жильем и какой вид собственности.
Закрытие месяца в 1С: УПП
Закрытие затратных счетов и распределение расходов по видам деятельности
Затратные счета
В этой группе представлена операция по закрытию затратных счетов (20, 23, 25, 26). Программа проверяет все условия в соответствии с учетной политикой организации и определяет суммы формирования проводок и создает движения в регистрах. По этой операции можно сформировать справки-расчеты, посмотреть себестоимость, распределение и списание косвенных расходов.
Закрытие 44 счета
В отдельную операцию выделено закрытие 44 счета. Она списывает транспортные расходы и издержки обращения. Списание расходов происходит согласно рассчитанным коэффициентам. Можно открыть справку-расчет по транспортным расходам и списанию косвенных расходов.
Расчет сомнительных долгов
Далее представлен расчет резервов по сомнительным долгам. Программа определяет просроченную дебиторскую задолженность по 62 и76 счетам и формирует резерв. Можно распечатать соответствующую справку-расчет.
Представлены операции для предпринимателей
Это признание уплаченных страховых взносов в качестве расходов, признание авансов как прочий доход и распределение расходов по видам деятельности в случае, если их несколько.
Представлены операции для организаций на УСН
Это распределение расходов по видам деятельности, если их несколько, и распределение расходов между УСН и ЕНВД в случае совмещения систем налогообложения.
После этого остатки по обеим статьям должны быть отражены на счете 99, используемом для демонстрации накопительного итога, и подлежащем ежегодному закрытию, которое осуществляется в последний день отчетного временного интервала.

Как правильно сделать закрытие месяца для организации на общей системе налогообложения
У тех, кто впервые сталкивается с задачей закрытия месяца (года) в программе 1С 8.2, чаще всего возникает масса вопросов: в какой последовательности и какие именно документы нужно делать, почему не закрываются те или иные счета, почему не формируются нужные проводки и документы по НДС и т.д.
В этой статье я хочу остановиться на последовательности действий при закрытии месяца.
1. Перейдите в интерфейс «Заведующий учетом» и в меню «Регламентные операции» выберите пункт «Настройка закрытия месяца«. Здесь Вам необходимо создать типовую настройку, которой Вы будете пользоваться из месяца в месяц, за исключением ситуации, когда Вам нужно будет закрыть год.
2. Во вновь созданной настройке необходимо заполнить ее наименование, в строке «Вариант» выбрать вашу систему налогообложения и во вкладке «Сводные настройки» выбрать интересующие Вас пункты (документы).
Переходим во вкладку «Ответственные». для каждого документа назначаем ответственного. Это может быть как одно и то же лицо, так и разные.
3. Далее в меню «Регламентные операции» выбираем пункт «Процедура закрытия месяца«. Создаем новую процедуру, выбираем желаемый месяц закрытия, свою организацию, в окне «Настройка» выбираем созданную нами настройку, нажимаем кнопку «Загрузить настройки«. И нажимаем кнопку «Запустить процедуру».
Рассмотрим, что нужно сделать в рамках тех пунктов, которые я указала выше.
После того, как Вы убедитесь, что последовательность восстановлена, возвращаемся к процедуре закрытия месяца, кнопке «Регламентные операции». Заходим в верхние строки «Восстановить последовательность расчетов по приобретению/реализации» и нажимаем на кнопку «Отметить как выполненную».
3б. Начислить зарплату и страховые взносы. Здесь Вам необходимо убедиться в том, что заработная плата и страховые взносы за соответствующий период начислены. Если это так, то в Регламентных операциях в Процедуре закрытия месяца необходимо зайти в соответствующую строку и нажать кнопку «Отметить как выполненную».
Более подробно о методике начисления заработной платы в 1С я расскажу в следующей статье.
Пункт «Рассчитать НДС» получит отметку выполнения после того, как Вы произведете все необхоимые для этого операции, в частности:
3е. Формирование записей книги продаж. Все по аналогии с книгой покупок, поэтому подробно останавливаться не будем.
3ж. Рассчитать себестоимость «БУ, НУ). Заходим в соответствующую строку в Регламентных операциях в процедуре закрытия месяца, нажимаем кнопку «Создать документы». Заходим в созданный документ, кликаем на кнопке «ОК». Далее в регламентной операции нажимаем кнопку «Отметить как выполненную».
На этом все. Приятной и удобной работы!
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы